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某公司是生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)A、B兩種產(chǎn)品,本年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)1日,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款100000元,增值稅13000元。同時支付運費,并取得增值稅專用發(fā)票,注明運費30000元,增值稅2700元。貨款及運費價稅合計均以銀行存款支付。(2)3日,購進一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購憑證上注明的價款為80000元,款項以銀行存款支付。該批農(nóng)產(chǎn)品于本期全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)增值稅稅率為13%的產(chǎn)品。(3)9日,收到乙公司投資的原材料,雙方協(xié)議不含稅作價1200000元,該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張。要求:(1)計算甲公司本年7月的應(yīng)納增值稅。(2)根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),進行相關(guān)的賬務(wù)處理

84785045| 提問時間:2023 11/26 19:34
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1借原材料130000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅15700 貸銀行存款145700
2023 11/26 19:38
暖暖老師
2023 11/26 19:38
2借原材料72000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅8000 貸銀行存款80000
暖暖老師
2023 11/26 19:39
3借原材料1200000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅156000 貸實收資本1356000
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