問題已解決
上期有留底稅,這樣的分錄跟數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么寫,麻煩老師詳細(xì)點,到底是看哪個數(shù)據(jù)交的稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023 11/26 08:19
郭老師
2023 11/26 08:20
這個就是上一期的賬務(wù)處理,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方余額表示留底
閱讀 274