問題已解決
老師,匯算清繳時暫估沒有收到對應發(fā)票要如何調賬?
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速問速答你好!這個要看具體是怎么暫估的
2023 11/24 16:58
84784975
2023 11/24 16:59
借:主營業(yè)務成本
貸:應付賬款-暫估
宋生老師
2023 11/24 16:59
你好!你現(xiàn)在要借應付賬款 貸以前年度損益調整
84784975
2023 11/24 17:02
老師,如果
借:應付賬款-暫估
貸:應付賬款-稅收匯算清繳調增
這個分錄是不是不對?
宋生老師
2023 11/24 17:02
你好!老師沒有見過這樣的分錄。因為這樣,你的應付仍然不變
84784975
2023 11/24 17:09
對的,這個分錄出現(xiàn)的我很納悶,那現(xiàn)在就是直接一個
借:應付賬款 --暫估
貸:以前年度損益調整
這一個分錄就可以了嗎?
宋生老師
2023 11/24 17:10
你好!是的。就是這樣了
84784975
2023 11/24 17:11
后面還要寫
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配--未分配利潤
嗎?
宋生老師
2023 11/24 17:11
你好!對的,要結轉的了
84784975
2023 11/24 17:18
這樣會影響我今年的主營業(yè)務成本嗎?是不是只影響資產復制表上的未分配利潤
宋生老師
2023 11/24 17:40
您好,不影響今年的了
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