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實(shí)務(wù)
問題已解決
一個(gè)公司預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款同時(shí)長期掛賬,抵消后差額是要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
如果是要核銷的話,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023 11/24 13:57
冉老師
2023 11/24 14:07
比如抵消后余額還在預(yù)付賬款,那分錄要做成借:營業(yè)外收入 貸:預(yù)付賬款?
借營業(yè)外支出
貸預(yù)付賬款
冉老師
2023 11/24 14:07
還是做成 借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款?
借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款
冉老師
2023 11/24 14:17
營業(yè)外支出屬于費(fèi)用類科目嗎?
不屬于費(fèi)用,屬于損失類的
84784953
2023 11/24 13:59
比如抵消后余額還在預(yù)付賬款,那分錄要做成借:營業(yè)外收入 貸:預(yù)付賬款?
84784953
2023 11/24 14:00
還是做成 借營業(yè)外支出 貸預(yù)付賬款?
84784953
2023 11/24 14:10
營業(yè)外支出屬于費(fèi)用類科目嗎?
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