問題已解決

請問一下,客戶說普通發(fā)票要開公司的,但是在4月份時已經(jīng)開了個人的,稅也交了,還可以紅沖嗎,如果可以,開一張負的和一張正的,填申報單怎么填,帳怎么做

84785044| 提問時間:2023 11/23 19:33
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以紅沖 賬的話,做一張一摸一樣的負數(shù)分錄,再做一張正數(shù)分錄
2023 11/23 19:34
84785044
2023 11/23 19:43
一般那稅人的開的普票需要弄申請表嗎
84785044
2023 11/23 19:44
具體全部怎么操作麻煩老師說一下
小菲老師
2023 11/23 19:47
一般那稅人的開的普票需要弄申請表嗎 不需要的
小菲老師
2023 11/23 19:48
同學(xué),你好 銷售方直接在開票軟件里開具負數(shù)發(fā)票,然后重新開具正確的發(fā)票
84785044
2023 11/23 19:54
1.直接開具紅字發(fā)票在開具正確的藍字發(fā)票對吧,2.做賬就做一張之前錯的憑證紅字,在做一張我現(xiàn)在重新開的藍字發(fā)票的憑證是嗎,還有請問一下之前開錯的發(fā)票需要從那個月份的發(fā)票抽出來嗎,從對方拿回來的錯的第二聯(lián)發(fā)票怎么放,3.申報誰怎么報,負數(shù)的發(fā)票收入填在哪里
小菲老師
2023 11/23 19:57
同學(xué),你好 1.是的 2.是的,不用抽,從對方拿回來的錯的第二聯(lián)發(fā)票和開具的紅字發(fā)票放在一起 3.開具發(fā)票的人申報,負數(shù)和正數(shù)合并申報
84785044
2023 11/23 20:16
你的意思是申報不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的負數(shù)是吧,比如說我這個月正常銷售收入是10000,增值稅100,紅字發(fā)票收入-100,稅-10,藍字發(fā)票收入100,稅10,收入10000-100+100=10000,稅100-10+10=100,申報時只需要填一個欄目銷售收入10000,稅100,就行嗎,不需要提現(xiàn)紅字發(fā)票的-10
小菲老師
2023 11/23 20:17
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785044
2023 11/23 20:18
老師請問一下,我合同跟甲簽的,款是轉(zhuǎn)給乙的(代付)可以嗎
小菲老師
2023 11/23 20:19
同學(xué),你好 三方協(xié)商一致是可以的
84785044
2023 11/23 20:20
協(xié)商一致是口頭協(xié)商的可以嗎
小菲老師
2023 11/23 21:01
同學(xué),你好 不可以的
84785044
2023 11/23 21:02
那讓跟我簽約的甲方協(xié)議中委托乙的代收協(xié)議可以嗎
84785044
2023 11/23 21:03
讓甲方寫一張委托乙代收協(xié)議可以嗎
小菲老師
2023 11/23 21:13
同學(xué),你好 嗯,可以的
84785044
2023 11/23 21:16
還有買方是個人的,買了東西結(jié)算單是甲,付款銀行戶名是乙,這樣可以嗎
小菲老師
2023 11/23 21:19
同學(xué),你好 有說明是可以的
84785044
2023 11/23 21:20
只在他銀行轉(zhuǎn)賬時備注代甲付款可以嗎
小菲老師
2023 11/24 08:32
同學(xué),你好 這個不太可以
84785044
2023 11/24 09:03
稅務(wù)上不承認(rèn)
小菲老師
2023 11/24 09:04
同學(xué),你好 證明效力很低
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