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老師,員工先借款,后報銷,多退少補怎么做賬
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速問速答借:其他應收款
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:其他應收款
2023 11/23 14:23
劉艷紅老師
2023 11/23 14:25
借:管理費用5000
貸:其他應收款3000
其他應付款2000
劉艷紅老師
2023 11/23 14:27
借:管理費用2000
庫存現(xiàn)金1000
貸:其他應收款3000
劉艷紅老師
2023 11/23 14:30
是的, 是的, 就是這樣的
劉艷紅老師
2023 11/23 14:51
你是指用銀行存款付了,是吧
劉艷紅老師
2023 11/23 14:55
是的,就是這樣的的
84785042
2023 11/23 14:24
這個我會,比如借了3000剛剛好花完了這樣做。那假如花了5000呢?
84785042
2023 11/23 14:26
那比如借了3000,花了2000咋做呢?
84785042
2023 11/23 14:29
借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000
? ? ?管理費用2000
? ? ? 貸:其他應收款3000
? ? ?
84785042
2023 11/23 14:29
哦哦哦對對的明白了老師
84785042
2023 11/23 14:47
借:管理費用5000 貸:其他應收款3000 其他應付款2000,這個其他應付款能不能直接寫成銀行存款
84785042
2023 11/23 14:54
哦哦明白了,不能。是員工先付了,后報銷的。不能直接寫銀行存款。最后用銀行存款給員工付。借:其他應付款
貸:銀行存款
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