問題已解決

老師,請(qǐng)問年底了,是不是要把一般納稅人進(jìn)銷項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)為0

84784986| 提問時(shí)間:2023 11/23 09:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
嗯 這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 11/23 09:53
84784986
2023 11/23 09:58
老師,一般情況每個(gè)月在銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)余額大于0 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 小余0,就
84784986
2023 11/23 09:58
就不做任何賬務(wù)處理,是嗎?
樸老師
2023 11/23 10:00
對(duì)的 是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
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