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老師,請問應(yīng)付賬款借方有余額怎么調(diào)整,實際已經(jīng)付款收到票,

84784989| 提問時間:2023 11/21 15:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借原材料等 貸應(yīng)付賬款
2023 11/21 15:49
84784989
2023 11/21 15:51
不行吧,這是物業(yè)費,
宋生老師
2023 11/21 15:52
你好!呃,所以老師寫了個等。你不說老師根本沒辦法知道是物業(yè)費了 你計入管理費用-物業(yè)費
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