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手工賬 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬務(wù)處理 上期增值稅有留抵

84785042| 提問時(shí)間:2023 11/19 13:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2023 11/19 13:42
84785042
2023 11/19 13:46
不太明白
84785042
2023 11/19 13:46
本期需要交增值稅
劉艷紅老師
2023 11/19 13:47
有留底的不用做賬,把這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的做了就可以了
劉艷紅老師
2023 11/19 13:47
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 (四)實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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