問題已解決
老師,購買方怎么紅沖已經抵扣的發(fā)票呢?具體步驟有什么?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答購方已認證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
2023 11/17 14:56
84785025
2023 11/17 15:14
購方已經給我紅字信息表編號了,我這邊是銷方,怎么操作?
郭老師
2023 11/17 15:15
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發(fā)票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【下載開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發(fā)票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
84785025
2023 11/17 15:21
購買方已經紅沖了已抵扣的發(fā)票,我這邊提交顯示 紅字信息表金額(稅額)大于原藍票可開具紅字信息表的金額(稅額 ,這個的意思是不是此發(fā)票已經紅沖了?
郭老師
2023 11/17 15:24
你好,這是開紅字信息表才提示的吧?
84785025
2023 11/17 15:28
對,是開紅字信息表提示的,這是不是表明對方已經紅沖了發(fā)票?
郭老師
2023 11/17 15:30
已經開過紅字信息表了。
84785025
2023 11/17 15:31
那不是表示已經紅沖了發(fā)票對吧?
郭老師
2023 11/17 15:32
開沒開附屬發(fā)票不清楚,反正是已經開了紅字信息表。
84785025
2023 11/17 15:32
紅沖發(fā)票還是要我們購方處理唄,只是要給他要一個紅字信息表編號吧
郭老師
2023 11/17 15:32
購買方已經認證了,購買方開紅字信息表,需要把這個信息表給銷售方蓋章的,然后銷售方再開紅字發(fā)票。
84785025
2023 11/17 15:35
開具紅字信息表沒開負數發(fā)票,原發(fā)票還是顯示沒有紅沖,對吧
郭老師
2023 11/17 15:37
對的,是的,是這么做的
84785025
2023 11/17 15:38
也就是說就算抵扣的發(fā)票,關于紅沖問題,也必須要銷售方開具負數,只是紅字信息表是由購買方開具,對吧
郭老師
2023 11/17 15:40
對的,是的,是這么做的
閱讀 403