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老師好,已付款已收到貨,供方一直未開票,分錄怎么做? 已付款未收到貨,供方一直未開票,分錄怎么做

84785026| 提問時間:2023 11/17 11:54
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借庫存商品 貸應付賬款暫估 先暫估入賬
2023 11/17 11:54
84785026
2023 11/17 11:55
老師,款已經(jīng)付了的
東老師
2023 11/17 11:55
這個只是暫估的? 付錢計入預付賬款
84785026
2023 11/17 11:56
如果供方一直不給開票,怎么辦
東老師
2023 11/17 11:57
不開發(fā)票的話就把暫估的沖銷,然后計入成本的費用
東老師
2023 11/17 11:57
只是這個成本費用需要納稅調整
84785026
2023 11/17 11:58
成本費用怎么調整
東老師
2023 11/17 11:59
納稅調整明細表 扣除類項目其他調整
84785026
2023 11/17 12:01
匯算清繳的時候做嗎? 就相當于應該抵扣的稅不能抵扣,只能當成本了,對嗎
東老師
2023 11/17 12:01
是的 就是這個意思的
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