問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月購買一批用于生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料,已經(jīng)驗收入庫,但尚未收到增值稅扣稅憑證,因此并未付款,1月末按貨物清單或相關(guān)合同協(xié)議上的價格200萬元暫估入賬。本年2月中旬取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額200萬元、增值稅26萬元,該增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。 對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84784987| 提問時間:2023 11/16 17:35
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,借:原材料 200 貸:應(yīng)付賬款 200 收到發(fā)票 借:原材料 -200 貸:應(yīng)付賬款 -200 借:原材料 200 進(jìn)項稅 26 貸:應(yīng)付賬款 226
2023 11/16 17:36
84784987
2023 11/16 17:37
需要寫三個分錄嗎?
廖君老師
2023 11/16 17:38
您好,寫3個分錄是不用動腦子的最簡單方法,不會錯,如果暫估和發(fā)票未稅不一樣,還得計算,這個方法不用計算
84784987
2023 11/16 17:38
哦哦懂了謝謝
廖君老師
2023 11/16 17:39
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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