問題已解決

老師,稅局老師通知說我們公司申報營業(yè)收入比增值稅少讓查原因和反饋,我查的原因是因為去年留抵申報的未開票收入,但是我賬上沒有把這部分留底入到收入上,所以會有差異,這部分留底需要確認(rèn)到收入上嗎?

84785031| 提問時間:2023 11/16 13:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,需要確認(rèn)收入的,要
2023 11/16 13:32
84785031
2023 11/16 13:34
這個不是我們實際的收入呀,只是因為去年政策不讓留底,所以留底稅全轉(zhuǎn)到未開票收入上了
小鎖老師
2023 11/16 13:35
意思是這部分,僅僅是因為稅款產(chǎn)生的嗎
84785031
2023 11/16 13:36
對,是因為我們進項抵扣多,稅局老師要求把留底稅全轉(zhuǎn)到未開票收入上,我只把這部分留底稅在申報的時候申報成未開票收入了,賬上沒有確認(rèn)收入!
小鎖老師
2023 11/16 13:37
那你們就不需要確認(rèn),我以為是收到款沒確認(rèn)呢,進項稅不需要做收入
84785031
2023 11/16 13:38
那我這樣給稅局老師解釋這個差異沒問題吧?
小鎖老師
2023 11/16 13:39
對的,這個解釋是可以的
84785031
2023 11/16 13:41
好的,謝謝老師
小鎖老師
2023 11/16 13:43
不客氣的同學(xué),麻煩給一個五星好評吧謝謝您,謝謝了
84785031
2023 11/16 15:03
老師,剛給稅局老師這樣解釋,稅局老師讓我查查未開票收入申報的政策,因為留底稅我申報成未開票收入后成本和收入都是沒有結(jié)轉(zhuǎn)和確認(rèn)的,關(guān)于未開票收入的政策是什么?這個問題該怎么處理呢?
小鎖老師
2023 11/16 15:14
未開票收入的政策,就是你們實際收了款,但是沒有給對方發(fā)貨,這個才屬于未開票的
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