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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅票額比銷項(xiàng)票額多,增值稅的分錄怎么記,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 11/15 21:32
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