問題已解決
老師,我們結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項后,未交3千多,申報的時候有上期留底的,抵扣下來本月沒得需要交的稅,那前面做的還需不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項呢
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速問速答你好 要結(jié)轉(zhuǎn)銷和進項科目?
2023 11/15 11:01
84785029
2023 11/15 11:02
結(jié)轉(zhuǎn)了后3千多未交的,但實際抵扣了留底的本月就沒得交稅的呀
玲老師
2023 11/15 11:03
你好??
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785029
2023 11/15 11:05
上期留底的怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
玲老師
2023 11/15 11:06
你好 會自動抵扣的呢? 不用處理
84785029
2023 11/15 11:09
賬上有上期留底的,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2023 11/15 11:12
不用結(jié)轉(zhuǎn),可以的,就是直接抵扣就行了。
84785029
2023 11/15 11:15
賬上未交3千多,但是留底自動抵扣了,本期未交是0,賬對不上,
玲老師
2023 11/15 11:18
那你如果要結(jié)轉(zhuǎn),就都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了。
84785029
2023 11/15 11:19
你好
你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專
84785029
2023 11/15 11:19
是哪一步的分錄呢
玲老師
2023 11/15 11:23
你上面說有余額科目的?
玲老師
2023 11/15 11:23
實際工作中這個不用處理的 是直接抵就行了?
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