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繳納增值稅時分錄怎么寫
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速問速答同學(xué)您好,分錄為:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 11/15 10:59
84785000
2023 11/15 11:14
交完了就這么寫嗎
84785000
2023 11/15 11:15
計提的時候呢
miao
2023 11/15 11:16
計提的時候,需要將銷項、進項等,轉(zhuǎn)入未交增值稅
84785000
2023 11/15 11:28
完整的模板有嗎老師
miao
2023 11/15 11:31
計提分錄:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785000
2023 11/15 11:45
其他的稅呢
miao
2023 11/15 11:46
其他稅相對簡單一點,金額不大,可以繳納的同時做計提的分錄
84785000
2023 11/15 12:08
客戶客戶發(fā)票紅沖開了負(fù)數(shù),我們這邊是怎么操作?
miao
2023 11/15 13:47
您好,這是新問題,需要重新發(fā)布哈
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