問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是借方余額,以前年度累積差異,現(xiàn)在要進(jìn)損益是營(yíng)業(yè)外收入還是營(yíng)業(yè)外支出?
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速問(wèn)速答你好,做營(yíng)業(yè)外支出里面的。
2023 11/15 09:06
84784990
2023 11/15 09:08
但是這是可以抵扣的呀,之前一直放其他流動(dòng)資產(chǎn),難道不是放營(yíng)業(yè)外收入嗎?
郭老師
2023 11/15 09:08
你好,借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅、貸營(yíng)業(yè)外收入,你的應(yīng)交稅費(fèi)不一直增加。
84784990
2023 11/15 09:12
那就是 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?
84784990
2023 11/15 09:12
好吧,沒(méi)有轉(zhuǎn)過(guò)彎來(lái),一直想著它是資產(chǎn)
郭老師
2023 11/15 09:13
是的,是的,是這么做的。
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