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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是借方余額,以前年度累積差異,現(xiàn)在要進損益是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出?

84784990| 提問時間:2023 11/15 09:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做營業(yè)外支出里面的。
2023 11/15 09:06
84784990
2023 11/15 09:08
但是這是可以抵扣的呀,之前一直放其他流動資產(chǎn),難道不是放營業(yè)外收入嗎?
郭老師
2023 11/15 09:08
你好,借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅、貸營業(yè)外收入,你的應(yīng)交稅費不一直增加。
84784990
2023 11/15 09:12
那就是 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費?
84784990
2023 11/15 09:12
好吧,沒有轉(zhuǎn)過彎來,一直想著它是資產(chǎn)
郭老師
2023 11/15 09:13
是的,是的,是這么做的。
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