問(wèn)題已解決

你好,出口的貨物不能退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,辦稅平臺(tái)怎樣操作

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/14 13:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.在辦稅平臺(tái)輸入企業(yè)的信息并登陸。 2.在“出口退稅管理”模塊中選擇“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷”。 3.根據(jù)提示填寫(xiě)相關(guān)信息,包括出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷的貨物名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額等。 4.確認(rèn)信息無(wú)誤后提交申請(qǐng),等待稅務(wù)部門(mén)審核。 5.如果審核通過(guò),需要按照規(guī)定繳納相應(yīng)的稅款。 6.完成繳稅后,可以打印出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明。
2023 11/14 13:24
84785027
2023 11/14 13:25
交增值稅嗎?
84785027
2023 11/14 13:27
未開(kāi)票收入在納稅申報(bào)表表一填未開(kāi)具發(fā)票金額對(duì)嗎?
樸老師
2023 11/14 13:32
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785027
2023 11/14 13:34
轉(zhuǎn)內(nèi)銷的我做的免稅收入,也可以在納稅申報(bào)表填未開(kāi)具發(fā)票金額吧
樸老師
2023 11/14 13:36
沒(méi)開(kāi)發(fā)票就填寫(xiě)在這個(gè)未開(kāi)票那欄
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