問題已解決
老師,2021年8月付款27000元,8月,9月入庫27000元。沒有發(fā)票。2021年12月付款27000,同時開票27000,2021年12月入庫4778.75。我現在怎么樣調整一下,開的票把8,9月入庫的沖了。
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速問速答你好,當時入庫的時候怎么做的?既有庫存商品貸應付賬款暫估嗎?
2023 11/14 11:51
84784977
2023 11/14 13:10
當時,借 營業(yè)成本 貸 應付賬款
84784977
2023 11/14 13:11
付27000,借 應付賬款 貸銀行存款
84784977
2023 11/14 13:12
開票付款時,借 應付賬款 應交稅費應交增值稅 進項稅額 貸銀行存款
84784977
2023 11/14 13:13
之后入庫,借營業(yè)成本 貸 應付賬款
郭老師
2023 11/14 13:23
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
84784977
2023 11/14 13:32
老師,應付賬款,應該沖多少
郭老師
2023 11/14 13:35
你好,八月份九月份的
你看下應該是兩萬七
84784977
2023 11/14 13:42
借 應付賬款27000 貸 以前年度損益 27000? ?
郭老師
2023 11/14 13:43
可以的??梢赃@么做的。
84784977
2023 11/14 13:45
老師,麻煩你寫一下具體的,我不會。我就是想把發(fā)票的27000,沖8,9月入庫的27000,12月入的就是沒發(fā)票,只是付款了27000
郭老師
2023 11/14 13:49
那你當時入庫的時候就是借營業(yè)成本貸應付賬款不是嗎?你是想要體現發(fā)票到了嗎?如果是的話,再做一個相反的就是啦。正常的應該是借庫存商品貸應付賬款,借主營業(yè)務成本,
貸庫存商品想沖入庫,
借應付賬款貸庫存商品
84784977
2023 11/14 14:06
老師,這樣可以嗎
郭老師
2023 11/14 14:07
你好,第二個分錄不對,應該都是藍字才對,你這樣的話是紅沖網。
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