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老師紅沖開票也就是把上個月的收入應收賬款增值稅都紅沖做正確嗎

84785016| 提問時間:2023 11/13 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!是的,就是這樣了
2023 11/13 16:28
84785016
2023 11/13 16:52
老師紅沖收入的不用報印花稅吧
宋生老師
2023 11/13 16:55
你好!這個不用報印花稅
84785016
2023 11/13 16:57
對應成本票紅沖也不用交印花稅吧
宋生老師
2023 11/13 16:59
你好!是的,不用的了
84785016
2023 11/13 20:18
老師上個月借這應收賬款108貸主營業(yè)務收入100應交稅費應交增值稅8,這個月紅沖負數(shù)應收賬款108貸主營業(yè)務收入100應交稅費應交增值稅8,做正確借應收賬款98貸主營業(yè)務收入90應交稅費應交增值稅8,這樣嗎以這個98應收賬款90收入8增值稅為準嗎
宋生老師
2023 11/13 20:28
您好,是的,以后面這個正確的金額為準
84785016
2023 11/13 20:42
老師這個試算平衡嗎勾稽關系對嗎
宋生老師
2023 11/13 21:24
您好,資產負債表根據(jù)科目余額表來就好了
84785016
2023 11/13 21:36
老師看下對嗎謝謝
宋生老師
2023 11/14 08:21
你好!看了下,應該是沒問題的了
84785016
2023 11/14 13:08
2老師本月沒有收入,只有紅沖暫估成本結轉成本,然后費用??聪陆Y轉損益對嗎,取現(xiàn)公轉私繳納上季度企稅發(fā)放上月工資這些不影響損益吧,只有短信費印花稅工資計提繳納社保汽油費這些影響損益吧老師這樣對嗎
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