問題已解決

老師,我們是社會團(tuán)體,開出會費收據(jù)的時候是借應(yīng)收賬款貸收入,但是后期他們不交會費,可以把收據(jù)沖回去嗎?怎么做賬?

84785005| 提問時間:2023 11/13 11:41
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,把數(shù)據(jù)沖回。 分錄:借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸收入(負(fù)數(shù))
2023 11/13 11:43
84785005
2023 11/13 11:44
老師跨年也可以沖嗎
微微老師
2023 11/13 11:47
您好,是適用什么會計準(zhǔn)則的呢?
84785005
2023 11/13 11:48
民間非盈利
微微老師
2023 11/13 11:54
分錄:借限定性凈資產(chǎn)? ?貸:應(yīng)收賬款
84785005
2023 11/13 11:56
不是借預(yù)收貸會費收入負(fù)數(shù)?老師是直接進(jìn)成本嗎?
微微老師
2023 11/13 11:57
你不是入了應(yīng)收賬款嗎?然后你跨年了。那么就是沖限定性凈資產(chǎn)
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