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老師,計(jì)提附加稅是按未交增值稅貸方科目計(jì)提,還是按當(dāng)月轉(zhuǎn)出未交增值稅計(jì)提

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/10 09:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
計(jì)提附加稅是按未交增值稅貸方科目計(jì)提
2023 11/10 09:52
84785011
2023 11/10 10:21
那就是說(shuō)本月未交增值稅貸方余額是10000,上月借方余額是4000,那我就按6000提附加稅對(duì)嗎
文文老師
2023 11/10 10:30
是的,就按6000提附加稅
84785011
2023 11/10 10:31
明白了,謝謝老師
文文老師
2023 11/10 10:31
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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