問(wèn)題已解決

有待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是沒(méi)有庫(kù)存?怎么解決這個(gè)問(wèn)題?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/09 18:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
以下是幾種可能的方法: 1.暫估入賬:如果您預(yù)計(jì)將來(lái)會(huì)有相應(yīng)的存貨購(gòu)入,并且能夠提供相應(yīng)的憑據(jù)(如采購(gòu)訂單),則可以在收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后按照暫估價(jià)入賬。 2.調(diào)整期初余額:如果尚未結(jié)賬并且未超過(guò)規(guī)定的期限(例如,在本年度內(nèi)),您可以將待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金計(jì)入期初余額中。在這種情況下,請(qǐng)確保相應(yīng)地調(diào)整期末余額以保持平衡。 3.延期抵扣:如果您不能立即獲得存貨,并且預(yù)計(jì)未來(lái)某個(gè)時(shí)間點(diǎn)能夠獲得存貨,則可以根據(jù)實(shí)際情況申請(qǐng)延期抵扣。 4.更正錯(cuò)誤:如果您認(rèn)為這是由于會(huì)計(jì)人員誤操作或其他原因造成的錯(cuò)誤,則可以更正錯(cuò)誤并重新提交正確的會(huì)計(jì)憑證。 5.
2023 11/09 18:15
84784965
2023 11/09 18:33
公司要清算,還有68萬(wàn)銷售未開(kāi)發(fā)票,就沒(méi)有存貨,如果要開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票,還要開(kāi)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這些待抵扣的如何處理??
王超老師
2023 11/09 18:34
那么你需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的
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