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老師,這里轉(zhuǎn)出的進項為什么要沖減未分配利潤;23年還能更正21年的匯算清繳表嗎?補繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢?

84784963| 提問時間:2023 11/09 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的, 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費企業(yè)所得稅,借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2023 11/09 17:29
84784963
2023 11/10 11:33
沒有講到為什么轉(zhuǎn)出的進項要沖減未分配利潤呢
郭老師
2023 11/10 11:34
你好,因為他是以前年度的正常的,如果是當年的沖成本費用。
84784963
2023 11/10 11:57
老師,這里說的是進項稅額啊,而且是轉(zhuǎn)出成本和進項。怎么就變成以前年度正常的了呢?為啥還能沖減成本呢
郭老師
2023 11/10 12:00
你好。你這個實際有。發(fā)票不合格是這個意思吧,是的話,借主營業(yè)務成本 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出,因為這個你單位實際支付了,你不能重檢這個發(fā)票,不能借應付賬款貸主營業(yè)務成本應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出了。雖然做了主營業(yè)務成本,但是匯算清繳照樣需要納稅調(diào)增,相當于是價稅合計做賬,沒有發(fā)票。是你這個跨年了,跨年了的小企業(yè)會計準則,損益類的科目得用利潤分配未分配利潤來做。
84784963
2023 11/10 12:37
實際就是上游不合格,那邊的稅局把他21年的進項票作廢了,要求成本也轉(zhuǎn)出。這種轉(zhuǎn)出后還能做成本嗎? 實際上是虧損的,但稅務局認定成本不合理、納稅調(diào)增后要補繳企業(yè)所得稅,后面注銷公司的話,調(diào)增的利潤的個稅也要補繳嗎?這種根本沒有利潤,沒錢補繳怎么辦呢?
郭老師
2023 11/10 12:40
不能 你全紅沖 重新給你開的嗎 說調(diào)增之后沒有利潤,不需要交稅
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