問(wèn)題已解決

老師好,增值稅因?yàn)闆](méi)扣稅控盤(pán)的280.稅務(wù)局讓更正申報(bào),然后退稅,那我退稅申請(qǐng)表上應(yīng)該寫(xiě)退增值稅280還是附加稅也要退差額?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/09 15:58
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果當(dāng)月產(chǎn)生增值稅,對(duì)應(yīng)的附加稅也要退
2023 11/09 15:58
84785006
2023 11/09 16:04
老師,但是我算了一下,上次交的增值稅是9470.45這次交的9190.45.填的減免表,直接增值稅就少了280.那附加稅也跟著少了,那不是多退了
venus老師
2023 11/09 16:21
同學(xué), 這個(gè)你可以放在本月申報(bào)這個(gè)280,不管之前的申報(bào)
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