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老師,2023年繳納2022年的殘保金怎么做賬起憑證啊
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速問速答1.2022計提殘保金,計入管理費用,會計分錄參考:借:管理費用——殘保金貸:其他應(yīng)付款——殘保金
2.2023實際繳納殘保金,會計分錄參考:借:其他應(yīng)付款-殘保金貸:銀行存款
2023 11/09 08:38
84784959
2023 11/09 08:40
老師2023年5月匯算清繳交的企業(yè)所得稅是2022年的這個該怎么做呢
小寶老師
2023 11/09 08:43
計提所得稅會計分錄
借:所得稅費用
? ?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
繳納稅金
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
? ?貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:本年利潤
? ?貸:所得稅費用
84784959
2023 11/09 08:48
這筆分錄是在2033年做還是在2022年底做啊
小寶老師
2023 11/09 08:49
計提的跟結(jié)轉(zhuǎn)的是在2022年做,繳納的是在二三年。
84784959
2023 11/09 08:50
2022年底做,沒匯算清繳怎么能知道該交納多少稅呢,我沒明白
84784959
2023 11/09 08:51
2023年5月匯算的時候有補(bǔ)交稅款
小寶老師
2023 11/09 08:53
你好,22年底要計提所得稅。計提金額要根據(jù)賬務(wù)以及相關(guān)調(diào)調(diào)整自行計算。
小寶老師
2023 11/09 08:53
如果在當(dāng)年沒有計提,而是在次年處理,次年做賬的時候,就要通過以前年度損益調(diào)整來。
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