問題已解決

我想咨詢一下出口企業(yè)不能退稅的部分商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷,轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)處理

84784957| 提問時(shí)間:2023 11/08 18:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷會(huì)計(jì)分錄   借方?jīng)_減出口銷售收入,貸方增加內(nèi)銷銷售收入。   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口收入    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入   銷項(xiàng)稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   沒有出口就不符合退稅規(guī)定或者退稅憑證不全造成無法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,并辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--外銷收入(出口收入除以(1+征收率))    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷    應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅(紅字)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字)   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字)    貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅(紅字)   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(外銷進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
2023 11/08 18:41
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~