問題已解決
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在沒有開票出去,沒得銷項稅但是有很多平時的費用專票,進項稅我怎么做分錄喲?
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速問速答你好,同學,
老師給你寫一下就明白了
專票的話
借成本費用
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅
貸銀行存款
2023 11/08 11:03
84784993
2023 11/08 11:05
老師,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅
的余額是不是應(yīng)該在借方喲
冉老師
2023 11/08 11:07
是的,同學
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅的余額在借方
84784993
2023 11/08 11:10
好的,謝謝老師,到時候抵扣的分錄又怎么寫喲
冉老師
2023 11/08 11:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅
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