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老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在沒有開票出去,沒得銷項稅但是有很多平時的費用專票,進項稅我怎么做分錄喲?

84784993| 提問時間:2023 11/08 11:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學, 老師給你寫一下就明白了 專票的話 借成本費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸銀行存款
2023 11/08 11:03
84784993
2023 11/08 11:05
老師, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 的余額是不是應(yīng)該在借方喲
冉老師
2023 11/08 11:07
是的,同學 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅的余額在借方
84784993
2023 11/08 11:10
好的,謝謝老師,到時候抵扣的分錄又怎么寫喲
冉老師
2023 11/08 11:34
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅
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