問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)教您,我單位的銀行手續(xù)費(fèi)2019-2023年2月份的按銀行回單已入賬,現(xiàn)2023年3月銀行把以前的手續(xù)費(fèi)給開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)教老師,我這個(gè)增值稅額能抵扣嗎?怎么沖以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用?。?/p>

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/08 10:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
根據(jù)您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續(xù)費(fèi)已經(jīng)按銀行回單入賬,現(xiàn)在2023年3月銀行開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 對(duì)于增值稅額的抵扣問(wèn)題,需要具體查看增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具日期和相關(guān)規(guī)定。如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具日期是在您入賬之前的,那么該發(fā)票不能用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。如果增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具日期是在您入賬之后的,那么該發(fā)票可以用于抵扣之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 對(duì)于沖抵以前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。您可以按照以下步驟進(jìn)行處理: 1.將增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證和抵扣,如果可以抵扣,則進(jìn)行相應(yīng)的抵扣處理。 2.將之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額中抵扣,從而沖抵之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用。 4.記錄相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,以反映沖抵的過(guò)程。
2023 11/08 10:54
84785009
2023 11/08 10:59
老師,謝謝您的解答,我還有一點(diǎn)不太明白,我入賬是從2019年開(kāi)始隨著月份跟著走的,增值稅發(fā)票是23年3月份開(kāi)具的,稅額能沖抵2019年已入賬的財(cái)務(wù)費(fèi)用,是吧?
樸老師
2023 11/08 11:02
你做跨年的就可以了
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