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開了出口免稅的增值稅發(fā)票,免了增值稅,第二個月報稅,數(shù)據(jù)會在附加稅那里出現(xiàn),是不免附加稅嗎?
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速問速答開了出口免稅的增值稅發(fā)票,免了增值稅,第二個月報稅時,數(shù)據(jù)會在附加稅那里出現(xiàn),是因為附加稅是以實際交納的增值稅、消費稅、營業(yè)稅為計稅依據(jù)。由于增值稅已經被免除,那么附加稅也就無法計算。因此,在報稅時,需要在附加稅申報表中填寫相應的免稅額,以避免對附加稅的重復計算。
2023 11/07 18:23
樸老師
2023 11/07 18:24
現(xiàn)在就是增值稅和消費稅是計稅依據(jù)
營業(yè)稅沒有了
84785004
2023 11/07 18:24
附加稅的免稅額在哪里填列?
樸老師
2023 11/07 18:31
這個不用填寫的哦
不用報
84785004
2023 11/07 18:52
但是附加稅那里自動代入了出口免稅的金額,
樸老師
2023 11/07 18:58
你的增值稅是免稅的那你直接不用報附加稅
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