問題已解決

老師你好!我們購貨單位出現(xiàn)問題,之前提供給我們的發(fā)票進項已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在稅務(wù)局要求將進項稅轉(zhuǎn)出,那我這個月還有些進項是否可以認(rèn)證后將此筆稅款沖抵???

84785024| 提問時間:2023 11/07 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,稅務(wù)局要求你們直接補申報,還是在這個月申報表里面進項轉(zhuǎn)出?
2023 11/07 15:40
84785024
2023 11/07 15:41
叫我們在這個月申報表里面轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 11/07 15:41
你好,那就可以抵扣的。
84785024
2023 11/07 15:43
還有個問題如果是進項稅轉(zhuǎn)出了,那之前的附加稅還用補交嗎?
郭老師
2023 11/07 15:44
你好,需要的,你進項轉(zhuǎn)出了之后,你附加稅不就跟著交了。
84785024
2023 11/07 15:47
哦那附加稅能隨之帶出來了嗎?
郭老師
2023 11/07 15:48
好對的,是的,你進項轉(zhuǎn)出你的附加稅肯定跟著補
84785024
2023 11/07 15:53
請問是在納稅檢查轉(zhuǎn)出進項稅還是異常憑證轉(zhuǎn)出呢?
郭老師
2023 11/07 15:54
在其他里面轉(zhuǎn)出就可以的。
84785024
2023 11/07 16:07
好的,謝謝老師!
郭老師
2023 11/07 16:08
不用客氣工作愉快。
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