問題已解決

老師 請問 **公司給我們打款6萬,我們給他開5萬的發(fā)票 這個帳怎么做啊

84784984| 提問時間:2023 11/07 14:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,同學,借:銀行存款,貸:相關(guān)收入科目 應交稅費-應交增值稅 相關(guān)應收款項科目
2023 11/07 14:49
84784984
2023 11/07 15:03
就是這個差額 怎么處理
姜再斌 老師
2023 11/07 15:10
你好,同學,差額你看之前持過賬沒有,有的話就沖銷一下;如果沒有,視同無票收入處理!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~