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6月份租入門店,款項(xiàng)已付,8月份收到發(fā)票,6月份怎么做賬

84784978| 提問時(shí)間:2023 11/06 18:25
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 先暫估入賬,收到發(fā)票再?zèng)_賬
2023 11/06 18:27
84784978
2023 11/06 19:29
怎么做分錄
劉艷紅老師
2023 11/06 19:31
借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估
劉艷紅老師
2023 11/06 19:31
收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用- 貸:其他應(yīng)付款-暫估- 再做正數(shù)分錄
84784978
2023 11/06 21:47
老師,看我的問題好嗎,款項(xiàng)已付,只是發(fā)票沒有收到?
劉艷紅老師
2023 11/06 21:53
借:管理費(fèi)用-暫估 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用- 借:銀行存款+ 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
84784978
2023 11/06 21:56
老師,我為什么看不懂您說的是什么呢,款項(xiàng)已經(jīng)付了,收到發(fā)票為什么還是銀行存款
劉艷紅老師
2023 11/06 22:06
因?yàn)榘褧汗赖臎_掉了呀,用收到發(fā)票的再入賬
劉艷紅老師
2023 11/06 22:07
或者你可以這樣做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
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