問題已解決

你好老師,請(qǐng)問我上月有無票收入,這月有開票,報(bào)增值稅的時(shí)候可以根據(jù)開票金額紅沖掉上月的無票收入嗎?就相當(dāng)于這月的增值稅應(yīng)交為0

84784956| 提問時(shí)間:2023 11/06 14:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣申報(bào)的哈
2023 11/06 14:52
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