問題已解決

中國居民張某在境內(nèi)某企業(yè)任職,2019年1~12月每月應(yīng)從任職企業(yè)取得工資、薪金收入16000元;任職企業(yè)每月按有關(guān)規(guī)定標準為其代繳“三險一金”2500元,從1月開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元。另從甲公司取得勞務(wù)報酬收入3000元、從乙公司取得稿酬收入2000元、從丙公司取得勞務(wù)報酬收入30000元、從丁公司取得特許權(quán)使用費收入2000元。 第一問:當年取得上述所得時已被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳稅款合計多少元? 第二問:年終匯算清繳張某應(yīng)退個人所得稅多少元?

84784968| 提問時間:2023 11/06 12:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于工資、薪金收入: 每次取得工資、薪金收入時,預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 每次收入額 - 5000元 - 三險一金 - 子女教育、贍養(yǎng)老人專項附加扣除 對應(yīng)的預(yù)扣預(yù)繳稅款 = 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 預(yù)扣率 - 速算扣除數(shù) 對于勞務(wù)報酬、稿酬和特許權(quán)使用費: 每次取得收入,預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 = 每次收入額 × (1 - 20%) 對應(yīng)的預(yù)扣預(yù)繳稅款 = 預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額 × 20% (勞務(wù)報酬) 或 30% (稿酬和特許權(quán)使用費) 在1月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在2月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在3月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在4月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在5月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在6月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在7月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在8月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在9月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在10月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在11月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 在12月,張某的應(yīng)納稅所得額為10500元,預(yù)扣預(yù)繳稅款為315元。 當年張某被支付方足額預(yù)扣預(yù)繳的稅款合計為:3780元。 經(jīng)過計算,年終匯算清繳時,張某應(yīng)退的個人所得稅為:3780元。
2023 11/06 12:27
樸老師
2023 11/06 12:37
同學(xué)你好 這個應(yīng)退的是3780元的哦
樸老師
2023 11/06 13:36
你可以看你老師的答案哦
樸老師
2023 11/06 14:10
有答案按答案的來就可以 可能我算錯了
樸老師
2023 11/06 14:54
同學(xué)你好 可以按你的來哦
樸老師
2023 11/06 15:51
不用客氣 歡迎再來提問
樸老師
2023 11/06 15:56
嗯嗯 沒有問題了可以結(jié)束提問哦 謝謝
84784968
2023 11/06 12:31
寫錯了吧
84784968
2023 11/06 13:32
我算出來的是3428
84784968
2023 11/06 14:04
還是覺得你算錯了
84784968
2023 11/06 14:51
沒有答案,我自己算的,我是想知道我寫對了沒,所以問你老師,但是看我們倆寫的不一樣,感覺我自己應(yīng)該沒寫錯
84784968
2023 11/06 15:49
好嘞,謝謝老師
84784968
2023 11/06 15:51
好的好的
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