問題已解決

我們是購貨方,貨款已付給對方,貨已入庫,但是發(fā)票是匯總幾次才開一張發(fā)票回來(而且是按付款金額開票),我該怎么做才能清楚的查到有多少票還沒開?而且又能區(qū)分清楚采購金額?

84784996| 提問時間:2023 11/03 21:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您貨物入庫的時候沒有收到發(fā)票 沒暫估入賬嗎 收到發(fā)票的時候再沖銷暫估
2023 11/03 21:15
84784996
2023 11/03 21:21
暫估了,但是開的發(fā)票跟入庫金額不一樣,對方是按付款金額開發(fā)票,因為是長期合作的供應(yīng)商,所以一直會有欠款,例如我進貨累計5萬,但我付款3萬,對方只會開3萬的發(fā)票給我,我不懂整個賬務(wù)會計分錄怎么做?
bamboo老師
2023 11/03 21:22
請問您付款的時候分錄怎么寫的 暫估的時候分錄怎么寫的
84784996
2023 11/03 21:37
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 貨回來無發(fā)票分錄如下 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 暫估
bamboo老師
2023 11/03 21:40
收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款? 這樣就可以了啊
84784996
2023 11/03 21:41
然后收到對方開的發(fā)票,跟我暫估的金額不一致,(比如我暫估了10000的庫存,實際付款5000,開票也是開的5000)我該怎么沖減賬面?
bamboo老師
2023 11/03 21:42
按照5000沖減暫估? 還剩5000在暫估上 就是沒有開具發(fā)票的金額啊? 下次收到發(fā)票繼續(xù)沖減
84784996
2023 11/03 21:47
那你剛才寫的分錄應(yīng)付賬款是對方未開票金額對嗎? 到票不用紅沖做沖減暫估的那個分錄嗎?(例如 借庫存商品紅字 貸 應(yīng)付賬款暫估紅字)?
bamboo老師
2023 11/03 21:50
不需要紅沖庫存商品了 直接沖應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 5000 就可以了
84784996
2023 11/03 22:12
好的 一般戶可以支付貨款跟工資嗎?
bamboo老師
2023 11/03 22:14
一般戶可以支付貨款跟工資哈
84784996
2023 11/03 22:20
我問好多人怎么說一般戶不能發(fā)工資啊
bamboo老師
2023 11/03 22:23
我自己單位一直用一般戶發(fā)放工資的
84784996
2023 11/03 22:24
還有,剛才你說的沖減暫估分錄,可是我付款借方的預(yù)付賬款一直在賬面掛著?不太對吧
bamboo老師
2023 11/03 22:25
那您紅沖暫估的時候 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付賬款 這樣就可以了
84784996
2023 11/03 22:45
還有一種情況,是對方先發(fā)貨我們?nèi)霂欤陆Y(jié)算付款給對方(也只是付部分貨款),對方按付款金額開票給我,這種又該怎么做賬務(wù)處理呢?能把整個流程的分錄寫一下嗎?也是需要能清楚的區(qū)分未開票的進項有多少
bamboo老師
2023 11/03 22:50
一樣的啊 只是分錄順序不一樣 收到貨物 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 收貨后沒有開票的 還是在應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款科目
84784996
2023 11/03 22:54
這樣不涉及預(yù)付賬款的會計分錄對嗎?
bamboo老師
2023 11/03 23:01
是的 先收貨 后付款的
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