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老師實(shí)際工作中 我月末的票跟入庫,出庫不一致的 我不做入庫暫估 發(fā)出商品 在途物資這些可以嗎 就按照發(fā)票來做賬

84784952| 提問時(shí)間:2023 11/03 13:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你有沒有這種情況,你實(shí)際已經(jīng)入庫了,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)月還銷售出去了。
2023 11/03 13:30
84784952
2023 11/03 13:34
也是有的?
郭老師
2023 11/03 13:35
你這種就不合適。你得結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要暫估入庫。
84784952
2023 11/03 13:36
哦 ?如果沒有您說的那種 也是可以從簡是嗎?
郭老師
2023 11/03 13:37
你好,如果你什么都不做的話,你銷售出去怎么做?只做收入不做成本嗎?
84784952
2023 11/03 13:38
做成本 ?庫存負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 11/03 13:38
那肯定不合理啊,你這種有風(fēng)險(xiǎn)。
84784952
2023 11/03 13:39
好的 那還是按照正規(guī)來做 ? 老師請(qǐng)問印花稅 購進(jìn)合同 跟銷售合同都要考慮分別算金額都繳納嗎?
郭老師
2023 11/03 13:40
銀行一般都是按照不含稅的。
84784952
2023 11/03 13:41
好的 謝謝
郭老師
2023 11/03 13:43
不用客氣,工作愉快。
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