問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)公司也開(kāi)差額發(fā)票,為什么可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?
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速問(wèn)速答你好,有勞務(wù)派遣的是可以開(kāi)差額發(fā)票的。但是這個(gè)是電子普通發(fā)票不能抵扣增值稅。
2023 11/02 16:23
84785035
2023 11/02 16:27
但為什么這個(gè)公司開(kāi)的這個(gè)發(fā)票的銷項(xiàng)稅,有進(jìn)項(xiàng)專票了可以抵扣呢?
蔡蔡老師
2023 11/02 16:31
你好,這個(gè)公司如果是一般納稅人企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底 應(yīng)交增值稅包括他開(kāi)的專票和普票
84785035
2023 11/02 16:31
我對(duì)外開(kāi)的普票全部是勞務(wù)費(fèi),能不能作為工資抵
84785035
2023 11/02 16:32
你好,這個(gè)公司如果是一般納稅人企業(yè),進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底 應(yīng)交增值稅包括他開(kāi)的專票和普票———不是稅法規(guī)定差額開(kāi)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
蔡蔡老師
2023 11/02 16:32
你好,對(duì)方可以做成本費(fèi)用,不能抵增值稅
84785035
2023 11/02 16:34
我沒(méi)有問(wèn)對(duì)方,我問(wèn)我自己,天哦
84785035
2023 11/02 16:35
我問(wèn)我自己開(kāi)的差額發(fā)票產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額,我取得進(jìn)項(xiàng)專票能不能抵扣這個(gè)銷項(xiàng)稅額
蔡蔡老師
2023 11/02 16:38
如果您公司是一般納稅人,取得的專票是可以抵扣的
84785035
2023 11/02 16:40
完全不懂
蔡蔡老師
2023 11/02 16:51
你好,可以具體描述一下你公司的行業(yè)和經(jīng)營(yíng)范圍
84785035
2023 11/02 16:55
勞務(wù)派遣公司
蔡蔡老師
2023 11/02 16:59
勞務(wù)派遣公司已經(jīng)選擇差額征稅了,取得的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的
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