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老師,我內(nèi)賬不計(jì)提增值稅和附加稅,在實(shí)際繳納時(shí)做賬,是記入記稅金及附加科目嗎?

84785017| 提問時(shí)間:2023 11/02 15:26
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好交稅的時(shí)候內(nèi)賬是借管理費(fèi)用,稅金貸銀行存款。
2023 11/02 15:27
84785017
2023 11/02 15:30
增值稅和城建稅要分別做為管理費(fèi)用的明細(xì)科目吧?
玲老師
2023 11/02 15:32
不用的就統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用,稅金就行,不用寫明細(xì)。
84785017
2023 11/02 15:36
好的,那印花稅也是這樣計(jì)管理費(fèi)用-稅金?
玲老師
2023 11/02 15:36
內(nèi)賬,把所有的稅金都計(jì)入到管理費(fèi)用稅金。
84785017
2023 11/02 15:37
我9月份賬做的借稅金及附加-印花稅,貸銀行存款
玲老師
2023 11/02 15:37
嗯,如果你一定要這么記也可以,我們大多數(shù)都是把所有的稅金都計(jì)入到管理費(fèi)用稅金。
玲老師
2023 11/02 15:38
內(nèi)賬和外賬它是有差異的。
玲老師
2023 11/02 15:38
內(nèi)賬沒有強(qiáng)制的規(guī)定,你老板同意這樣記,你就這樣記,或者老板要求你怎樣記你就怎樣記。
84785017
2023 11/02 15:39
那算了,已經(jīng)結(jié)完賬了,我從后面的改過來算了,可以吧?還是要返回去改?
玲老師
2023 11/02 15:41
不用了,內(nèi)賬沒有太嚴(yán)格的要求。
84785017
2023 11/02 15:44
另外,我只做完打報(bào)表給老板就行了吧?還用像外賬一樣把憑證打出來和原始憑證一起裝訂做賬本嗎?
玲老師
2023 11/02 15:45
你好 看老板的要求處理?
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