問題已解決
我們有一張7月填開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表紅沖的是5月的發(fā)票,錯誤的發(fā)票金額是對的,但是我看這個紅字增值稅專用發(fā)票信息表之前會計沒有記賬,現(xiàn)在我在11月的賬上改怎么記?
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速問速答借:原材料等 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023 11/02 09:50
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