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我們有一張7月填開的紅字增值稅專用發(fā)票信息表紅沖的是5月的發(fā)票,錯誤的發(fā)票金額是對的,但是我看這個紅字增值稅專用發(fā)票信息表之前會計沒有記賬,現(xiàn)在我在11月的賬上改怎么記?

84785010| 提問時間:2023 11/02 09:48
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家權(quán)老師
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借:原材料等 負數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2023 11/02 09:50
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