問題已解決

我們就是開出去13%,收到進(jìn)項(xiàng)9%,然后就直接按9%來抵,因?yàn)槲乙膊皇呛軐F保詾檫@種也是有算經(jīng)過加工不算農(nóng)產(chǎn)品

84784998| 提問時間:2023 11/01 17:46
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,就是那樣處理的
2023 11/01 17:47
84784998
2023 11/01 17:50
老師您剛才和另一個不是同一個人吧?能清楚之前的問題嗎?就是剛才老師說我雖然是收到進(jìn)項(xiàng)9%,但是我可以按10%來抵扣?
家權(quán)老師
2023 11/01 17:54
確定對方是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,可以加計(jì)扣除1%
84784998
2023 11/01 17:55
老師您說確定對方銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品怎么來確定,如果對方也是找別人買的呢?反正他們開給我們的發(fā)票是9%
家權(quán)老師
2023 11/01 17:56
看對方的營業(yè)執(zhí)照副本是否有種植或者養(yǎng)殖范圍
84784998
2023 11/01 17:56
對方也是批發(fā)的,應(yīng)該也是找別人買的
84784998
2023 11/01 17:59
對方營業(yè)執(zhí)照上面沒有寫有種植或者養(yǎng)殖范圍,只寫其他預(yù)包裝食品批發(fā);其他散裝食品批發(fā);水產(chǎn)品批發(fā);肉、禽、蛋批發(fā);收購農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧食與種子);其他農(nóng)牧產(chǎn)品批發(fā)。
家權(quán)老師
2023 11/01 18:00
條件是必須是初級農(nóng)產(chǎn)品。 根據(jù)財(cái)稅〔2017〕37號、財(cái)稅〔2018〕32號、財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號的相關(guān)規(guī)定,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)抵扣1%是用于加工13%稅率的貨物時,基于其進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算得到的。在購進(jìn)時先按照購進(jìn)相應(yīng)票據(jù)上的金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后在生產(chǎn)領(lǐng)用當(dāng)期,再加計(jì)抵扣1%。   主要可以概括為以下三種情況:   1、農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,且必須是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免稅政策開具的普通發(fā)票;   2、取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書;   3、從按照3%征收率繳納增值稅的小規(guī)模納稅人處取得的增值稅專用發(fā)票。   需要注意的是,這里的農(nóng)產(chǎn)品是指列入《農(nóng)業(yè)產(chǎn)品征稅范圍注釋》(財(cái)稅字[1995]52號)的初級農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。取得批發(fā)零售環(huán)節(jié)納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品開具的免稅發(fā)票,以及小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票,均不得計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784998
2023 11/01 18:04
老師那意思是說如果對方也是找別人進(jìn)過來批發(fā)賣給我們的,是不能按農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%的吧
家權(quán)老師
2023 11/01 18:05
可以加計(jì)抵扣的,只要對方?jīng)]有加工過,任然是初級農(nóng)產(chǎn)品
84784998
2023 11/01 18:09
老師還是有點(diǎn)蒙,這句話確定對方是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,企業(yè)找別人批發(fā)過來賣給我們,也符合是銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品?
家權(quán)老師
2023 11/01 20:55
不需要確定對方是銷售自產(chǎn)的,只要確認(rèn)是初級沒加工的農(nóng)產(chǎn)品
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