問(wèn)題已解決

老師好,麻煩問(wèn)下,我們公司從代賬公司把賬收回來(lái)了打算讓我做,我們用的是檸檬云的財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在不知道建賬思路?也不知道都需要找代賬公司要什么東西?麻煩老師給指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 11/01 11:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要對(duì)方給你科目余額表,憑證,總賬、日記賬、明細(xì)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表,然后你根據(jù)他的科目余額表錄入年初數(shù)據(jù),去年12月末的期初余額是上一個(gè)月月末的。
2023 11/01 11:24
郭老師
2023 11/01 11:24
然后損益類的科目本年累計(jì)借方、貸方發(fā)生額合計(jì)。
84784970
2023 11/01 11:27
這些對(duì)方都給了,但都是紙質(zhì)版的,用不用問(wèn)對(duì)方要電子版的呢?
84784970
2023 11/01 11:28
等于建賬只需要用科目余額表是不?
郭老師
2023 11/01 11:29
最好要電子版的,電子版的你自己留存好了就行 是
84784970
2023 11/01 11:30
對(duì)的給的資料是截止到2023年8月底
郭老師
2023 11/01 11:36
你們從幾月份開(kāi)始做交接,你準(zhǔn)備自己做幾月份的?
84784970
2023 11/01 15:26
不好意思,上午忙,沒(méi)顧上給老師回復(fù),對(duì)方賬做到8月底,我準(zhǔn)備從九月份開(kāi)始做賬
郭老師
2023 11/01 15:29
你好,對(duì)的,是的,那就是這么做的。
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