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老師,如果一所酒店在2018年開始裝修,但對于前期的裝修款300萬,財務都沒有入賬,現(xiàn)在老板想讓把前期的裝修款進行入賬,我該如何處理

84785034| 提問時間:2023 11/01 10:03
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 要取得前期裝修款的發(fā)票 才能入賬 否則即使入賬了 也不能在稅前扣除
2023 11/01 10:04
84785034
2023 11/01 10:08
基本上都是沒有發(fā)票的,而且前期沒有公戶,都是股東自己采購或付款,賬上也是什么都沒有做,我現(xiàn)在再去做這個事,該如何做呢
大明明老師
2023 11/01 10:10
如果無法取得發(fā)票,那無法入賬? 或者你可以去申請補開發(fā)票,和對方溝通? 或許可以
84785034
2023 11/01 10:14
如果一定要入,只是不能稅前扣除,在匯算清繳時,再調(diào)增,這樣可以的嗎
大明明老師
2023 11/01 10:16
嗯是 如果一定要入? 只能在稅前不能扣除,? 借方計固定資產(chǎn)或費用類科目? ? ?貸方?jīng)_減其他應付款——股東借款? ?匯算清繳時納稅調(diào)增
84785034
2023 11/01 10:21
老師,如果前期的這些裝修,都變成了投東的投資,那么貸方是不是放實收資本呢,如果現(xiàn)在,也就是2023年11月份入,是可以做:借固定資產(chǎn),貸實收資本???
大明明老師
2023 11/01 10:28
是的 如果作為股東投資 需要增加實收資本? ?然后繳納0.025%的印花稅
84785034
2023 11/01 10:35
老師,那攤銷的時間呢,多少年好一些呢
大明明老師
2023 11/01 10:40
裝修費的攤銷一般在5年左右 你可以根據(jù)具體情況攤銷
84785034
2023 11/01 10:42
再確認一下哦,意思是如果一定要入,也是可以入的,做成借固定資產(chǎn),貸實收資本,然后就是涉及到交印花稅,按實收資金金額的0.025%來繳,攤銷期可以根據(jù)酒店的實際情況進行攤銷,就這些對嗎
大明明老師
2023 11/01 10:44
你好 是的,沒有錯 然后匯算時? 把計入攤銷的金額都納稅調(diào)增
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