問題已解決
老師,2019年財政給公司的700萬幫扶資金當(dāng)時會計掛的往來,現(xiàn)在一直掛著其他應(yīng)付款,現(xiàn)在該怎么處理?如果確認(rèn)收入也不屬于今年的補(bǔ)助收入呀
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速問速答你好,調(diào)整以前年度損益哈
2023 10/31 21:50
84785043
2023 10/31 21:51
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,用未分配利潤調(diào)吧
84785043
2023 10/31 21:52
是不是需要調(diào)整納稅申報表呢?
尋夢老師
2023 10/31 21:59
你好,以期年度損益只是中轉(zhuǎn)科目哈。是不是需要調(diào)整納稅申報表要看這個補(bǔ)助是否需要繳納企業(yè)所得稅哈
84785043
2023 10/31 22:02
這個補(bǔ)助不需要交企業(yè)所得稅,就不用調(diào)申報表嗎
84785043
2023 10/31 22:03
老師,這個調(diào)整分錄如何做呢指導(dǎo)一下
尋夢老師
2023 10/31 22:04
親,是的呢,如果不需要交稅可以不用調(diào)整納稅申報表
84785043
2023 10/31 22:06
老師,調(diào)整分錄怎么做呢
尋夢老師
2023 10/31 22:09
你好
借:其他應(yīng)付款? 700
? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 700
借:利潤分配——未分配利潤 700
? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整 700
84785043
2023 10/31 22:13
老師,這個分錄以前年度損益調(diào)整就是1400萬了,第二個分錄是不是反了?
尋夢老師
2023 10/31 22:16
你好,不好意思哈,剛剛沒有注意,是寫反了哈
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