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老師,我們是出租廠房企業(yè),預收半年房租,增值稅專用發(fā)票是收到款開票,這怎么做賬,收入的房租跨年了,需要攤銷嗎

84784978| 提問時間:2023 10/31 21:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費 按月借預收賬款 貸主營業(yè)務收入
2023 10/31 21:02
84784978
2023 10/31 21:04
跨年了怎么辦
郭老師
2023 10/31 21:04
你好,跨年了你就一次做收入,別分攤了
84784978
2023 10/31 21:05
我直接計入到借,銀行存款,貸主營業(yè)務收入應交稅金行嗎
郭老師
2023 10/31 21:06
可以的 可以這么做的
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