問題已解決

老師您好,合同寫了一個總額,備注含稅13%。是按換算成不含稅價作為印花稅計(jì)稅依據(jù)

84784951| 提問時間:2023 10/31 12:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好可以的 可以這么做的
2023 10/31 12:22
84784951
2023 10/31 12:26
老師我們印花稅今年一直沒交,現(xiàn)在繳納選擇按次,按年,按季還是按次
郭老師
2023 10/31 12:28
你看你的稅種認(rèn)定里面。
84784951
2023 10/31 12:31
稅種認(rèn)定里面沒有印花稅
郭老師
2023 10/31 12:33
有的就是按次當(dāng)月繳納當(dāng)月。
84784951
2023 10/31 12:38
是這個表里面第幾個呢
郭老師
2023 10/31 12:39
我剛才打錯了,沒有的,就按次當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
84784951
2023 10/31 12:44
老師我們之前的簽訂的合同都沒有繳納印花稅,11月申報(bào)的時候可以把之前的都繳納了是嗎
郭老師
2023 10/31 12:44
你好 可以的,可以的
84784951
2023 10/31 12:46
好的謝謝
郭老師
2023 10/31 12:47
不用客氣 工作愉快
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