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當(dāng)公司增值稅進(jìn)項稅比銷項稅要多時月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?或是公司當(dāng)月只有進(jìn)項稅時月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄分別怎樣寫?

84785032| 提問時間:2018 02/05 16:12
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
1、需要結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、月末有留抵進(jìn)項稅額時,不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2018 02/05 16:13
84785032
2018 02/05 16:54
老師 那當(dāng)銷項稅月末比進(jìn)項稅要多時怎樣做分錄?
張艷老師
2018 02/05 17:18
進(jìn)項稅額>銷項稅額時,是出現(xiàn)留抵進(jìn)項稅額的情況,是不需要做任何分錄的。
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