問題已解決

老師好,進項發(fā)票已抵扣做賬,后面發(fā)票不能用開了負數(shù)發(fā)票怎么做賬。

84784984| 提問時間:2023 10/31 09:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款-負數(shù)
2023 10/31 09:18
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