問題已解決

老師,我想問下我們是總施工方,把部分項目分包給另家公司,另家公司直接開票我們。所謂的差額征稅是怎么征稅?

84784987| 提問時間:2023 10/31 07:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
說白了就是(你們收款-分包款)的差額征稅
2023 10/31 07:37
84784987
2023 10/31 07:45
我們收了甲方的錢嗎
東老師
2023 10/31 07:46
對,就是你們收到的這個錢
84784987
2023 10/31 07:48
例如,這月收甲方50萬以開票金額嗎?收到分包60萬成本。怎么交稅,我們開票出去的50萬不要交稅嗎?
東老師
2023 10/31 07:49
對,你這個包出去做你就不用交稅,但是后期你再收錢的時候沒有分包款了,就得不能差額征稅了
84784987
2023 10/31 07:51
是50萬一60萬嗎?如果收到20萬是50-20=30萬征稅嗎?我們開給甲方9個點,分包開給我們有1個點,有時材料13個點,怎么算差額
東老師
2023 10/31 07:52
就是按照你這個差額錢數(shù)除以你們的稅率
84784987
2023 10/31 08:04
不管對方開票過來是3個點還是13個點按總額算差是嗎?這是簽了分包協(xié)議才能算差額吧?如果是我們沒分包出去自己去購買的材料就是正常稅額抵扣嗎?
東老師
2023 10/31 08:05
對,沒錯了,就是這個意思
84784987
2023 10/31 10:23
差額征稅需要什么備案之類嗎
東老師
2023 10/31 10:24
這個你是需要去稅務局備案的
84784987
2023 10/31 10:24
差額征稅需具備哪些條件
東老師
2023 10/31 10:25
這個最好和當?shù)囟悇沾_認一下
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