問題已解決
請問以前掛的其他應(yīng)付款,都是費(fèi)用,卻沒有發(fā)票沖抵,一直掛其他應(yīng)付款,怎么平賬呢?
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速問速答對于以前掛的其他應(yīng)付款,沒有發(fā)票沖抵,可以采取以下方式平賬:
● 股東借款。公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中,需要資金,股東借款給企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營,賬面上體現(xiàn)為借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
● 轉(zhuǎn)為實收資本。公司注冊資本金沒有實繳的情況下,可以考慮利用其他應(yīng)收款將注冊資本金實繳,賬務(wù)上體現(xiàn)為借銀行存款,貸實收資本。
● 轉(zhuǎn)為資本公積。若股東將債權(quán)轉(zhuǎn)為不占股份的投資,則將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入資本公積。
此外,還可以根據(jù)費(fèi)用類型沖抵其他應(yīng)付款
2023 10/30 15:47
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